Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2024/1 | 103,2 € | 03.01.2024 | SOMI Trenčín, spol. s r.o. | Program MZDY - licencia na r. 2024 |
DF2024/ŠJ001 | 399,9 € | 11.01.2024 | Halimex s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
DF2024/2 | 124,72 € | 12.01.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby |
DF2024/4 | 57,6 € | 15.01.2024 | SH system s.r.o. | Služba zverejnene.sk na r. 2024 |
DF2024/3 | 60 € | 15.01.2024 | Ing. Ján Chudý - LTDesign | Údržba a aktualizácia web stránky - 4Q/23 |
DF2024/9 | 63,05 € | 16.01.2024 | ZSE Energia a.s. | Bar - EE 12/23 |
DF2024/8 | -736,57 € | 16.01.2024 | ZSE Energia a.s. | MŠ, KD, ZŠ, DS - preplatok za EE |
DF2024/7 | -2620,92 € | 16.01.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | OcÚ, MŠ, KD - preplatok za plyn |
DF2024/6 | 0,2 € | 16.01.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | ZŠ - nedoplatok za plyn |
DF2024/5 | 150,35 € | 16.01.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | Bar - nedoplatok za plyn |
DF2024/10 | 119,95 € | 16.01.2024 | ZSE Energia a.s. | OcÚ - el. energia 12/23 |
DF2024/ŠJPPA002 | 224,53 € | 17.01.2024 | Tatranská mliekareň a.s. | ŠJ - nákup potravín PPA |
DF2024/32 | 1128 € | 19.01.2024 | Nuaktiv s.r.o. | Služba ActiveRegistratúra na r. 2024 |
DF2024/12 | 42 € | 19.01.2024 | Euro TRADING, s.r.o. | Ochrana osobných údajov 01/24 |
DF2024/11 | 331,61 € | 19.01.2024 | ZSE Energia a.s. | MŠ, KD, ZŠ, DS - el. energia 01/24 |
DF2024/17 | 250,93 € | 22.01.2024 | preskoly.sk s.r.o. | MŠ - Čítanie pre radosť - knihy |
DF2024/16 | 86,26 € | 22.01.2024 | PALATIN s.r.o. | OcÚ - Kancelárske potreby |
DF2024/15 | 261,43 € | 22.01.2024 | PALATIN s.r.o. | MŠ 5+ - Kancelárske potreby |
DF2024/14 | 119,04 € | 22.01.2024 | Pyroservis a.s. | OcÚ, KD - Revízia HP |
DF2024/13 | 28,08 € | 22.01.2024 | Pyroservis a.s. | MŠ - Revízia HP |
<<Prvá <Predošlá 1 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko