Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2024/362 | 600 € | 31.12.2024 | Mgr. Mária Bulková, advokát | Právne služby IV.Q 2024 |
DF2024/ŠJ033 | 450,03 € | 20.12.2024 | Halimex s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
DF2024/ŠJ032 | 200,07 € | 19.12.2024 | Halimex s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
DF2024/356 | 1250 € | 18.12.2024 | TESCO STORES SR, a.s. | SF - Tesco poukážky |
DF2024/355 | 118,8 € | 17.12.2024 | TOP SERVIS IT a.s. | Papier do tlačiarne |
DF2024/357 | 870,8 € | 16.12.2024 | MAS Inovec | Spolufinancovanie projektu INTEREG |
DF2024/354 | 33,06 € | 16.12.2024 | Mgr. Miloš Podmanický-SOMI | KD - pranie obrusov |
DF2024/353 | 196,16 € | 13.12.2024 | ZSE Energia a.s. | OcÚ, KD - EE 11/24 |
DF2024/352 | 73,45 € | 13.12.2024 | ZSE Energia a.s. | Bar - EE 11/24 |
DF2024/349 | 628,14 € | 11.12.2024 | Marius Pedersen a.s. | zneškodnenie KO 11/24 |
DF2024/348 | 1350,34 € | 11.12.2024 | Marius Pedersen a.s. | vývoz KO 11/24 |
DF2024/335 | 45 € | 11.12.2024 | Miroslav Ďuráči | výkon BT 11/24 |
DF2024/347 | 1158,9 € | 10.12.2024 | PP-SOT, s.r.o. | MŠ - čistiace a hygienicke prostriedky |
DF2024/336 | 235,07 € | 10.12.2024 | Miroslav Prekop - AUTODIELŃA | Iveco - servis |
DF2024/ŠJPPA018 | 60,84 € | 09.12.2024 | LUNYS, s.r.o. | ŠJ - nákup potravín PPA |
DF2024/346 | 2567,4 € | 09.12.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | OcÚ, MŠ, KD - plyn 12/24 |
DF2024/345 | 15 € | 09.12.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | Bar - plyn 12/24 |
DF2024/344 | 9,1 € | 09.12.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | ZŠ - plyn 12/24 |
DF2024/343 | 60 € | 09.12.2024 | Ing. Ján Chudý - LTDesign | Údržba a aktualizácia web stránky - 4Q/24 |
DF2024/337 | 125,8 € | 09.12.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 11/24 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko