Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 7 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2023/271 | 31,2 € | 06.10.2023 | Inta s.r.o. | Odber kuchynského odpadu 09/2023 |
DF2023/270 | 60 € | 06.10.2023 | Ing. Radovan Janíček | Odborná skúška tlakovej expanznej nádoby. |
DF2023/ŠJ057 | 256,6 € | 05.10.2023 | Tatranská mliekareň a.s. | ŠJ - nákup potravín PPA |
DF2023/269 | 129,59 € | 05.10.2023 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom kopírky 09/23 |
DF2023/ŠJ056 | 315,11 € | 04.10.2023 | AG FOODS SK s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
DF2023/268 | 108 € | 04.10.2023 | TOP SERVIS IT a.s. | Papier A4 |
DF2023/267 | 380,24 € | 04.10.2023 | ZSE Energia a.s. | EE- MŠ, KD,ZŠ,DS 10/23 |
DF2023/266 | 852,5 € | 03.10.2023 | SION, s.r.o. | Obedy 09/23 |
DF2023/265 | 15,34 € | 03.10.2023 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Pranie rohoží 09/23 |
DF2023/264 | 120 € | 03.10.2023 | Petit Press, a.s. | Inzercia v MY Trenčín |
DF2023/263 | 135 € | 02.10.2023 | Kominárstvo ĎURŽA, s.r.o. | Kontrola a čistenie komínov KD, MŠ, OcÚ |
DF2023/262 | 810,61 € | 02.10.2023 | SE - energetické služby, s.r.o. | VO - koncesia 09/23 |
DF2023/ŠJ063 | 250,76 € | 29.09.2023 | Halimex s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
DF2023/ŠJ055 | 167,23 € | 29.09.2023 | NICOL ONE, s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
DF2023/ŠJ054 | 71,28 € | 29.09.2023 | Lacnea Slovakia s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
DF2023/261 | 1854 € | 29.09.2023 | DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. | Stravné lístky 10/2023 |
DF2023/ŠJ062 | 14,9 € | 27.09.2023 | LUNYS, s.r.o. | ŠJ- nákup potravín PPA |
DF2023/ŠJ053 | 351,45 € | 26.09.2023 | Halimex s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
DF2023/260 | 86,4 € | 25.09.2023 | SELVIT, spol. s.r.o. | Zaškolenie na defibrilátor |
DF2023/259 | 141,84 € | 25.09.2023 | ERSON Recycling, s.r.o. | Umiestnenie betónovych zábran |